公司内审工作总结

3、加强学习,与时俱进,开拓创新, 强化监督机制,不断扩大内审监督的工作面。 4、适应改革要求,逐步推行所长任期经济责任及离任审计。 5、督促各供电所建立健全规章制度,堵塞管理漏洞、纠正工作失误、减少损失,达到加强管理、提高经济效益的目的。 以上是我一年来的工作总结,不妥之处,敬请领导们批评指正。 篇三:年度...
公司内审工作总结
鱼渣渣网 阅读 11 次 更新于 2025-06-16 04:34:44 我来答关注问题0
  • ①、为了强化管理,堵塞漏洞,提高效益,公司年初细化了内部审计制度,其目的是纠正经济活动中不规范、不合法、损失浪费等违纪违规问题,抑制消极因素,促进各部门遵纪守法,为公司经济健康运行保驾护航;通过工作发现2个供电所财务有问题,违纪金额接近10万元,我们财务内审根据公司领导的安排,提前介入,在批评教育的同时,督促其整...

  • 比如在工作思路上的创新,从前内部审计的思路是怎样的,结合以往年度内审工作开展情况及公司战略布局的相关变化,新的一年内部审计作了哪些转型与突破;比如说,新的一年内审方法、理念、机制上发生了哪些变化,通过创新取得好的效果等。 多方角度,体现成果 除了阐述核心工作完成情况外,总结也可以从其他角度侧面反应全年内部审...

  • (三)不断完善相关的内部审计制度和操作规程,做好内审人员后续教育工作。 内部审计工作情况总结2 内部审计工作总结 20__年我单位内部审计工作在集团公司的指导下,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照集团公司有关内部审计工作会议精神,遵循查错纠弊,维护法纪,促进管理的宗旨,...

  •  华尔街17 公司内部审计部门的年度工作总结

    公司内部审计部门的年度工作总结1 近年来,合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”。随着企业发展方式的转变,内部审计已成为企业的“免疫系统”,从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。 合肥供电公司在深入分析企业管理需求的基础上,根据企业生产经营特点,建立科学的内部审计...

  • 内部审计工作总结简洁版【篇1】 20__年度在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20__年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计...

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