调整工作思路:面对新的要求与矛盾,不断调整工作思路,开创工作新局面。发挥主观能动性:继续发挥主观能动性,转变工作作风,调整工作方法,为公司财务管理再上新台阶贡献力量。总结:在过去的一年中,财务审计部门在公司整体战略的指引下,取得了显著的成果。展望未来,我们将继续深化管理,提升效率,为公司...
公司内部审计年终工作总结范文
公司内部审计年终工作总结
一、工作概览与亮点
财务工作亮点:
强化财务服务意识:遵循“科学、严格、规范、透明、效益”的原则,为公司各项工作提供了坚实的财务保障。预算管理全面实施:细化预算内容,优化资源配置,确保预算总体执行良好,提高了资金使用效率。税收政策利用:成功申请税收优惠政策,为公司带来了实质性的经济收益。财务管理加强:通过财务集权管理调整,明确了财务管理职责,充分发挥了财务审计部的职能。财经秩序整顿:规范了集团经济运行,加强了各分、子公司的资金管理,降低了使用风险。资金管理强化:强化催收货款力度,实现了资源的优化配置,确保了集团的正常运行。审计工作重点:
财务管理与审计意识提升:全员树立了财务管理核心思想,增强了危机感,提升了自身素质。迎接国家审计:对财务收支进行了全面复查,结合内审工作实际,发挥了审计监督作用,降低了经营风险。审计岗位效能提升:面向社会招聘了专业人才,充实了财务审计岗位,明确了职责,加强了岗位责任制考核。岗位责任制考核办法修订:通过学习和讨论,制定了新的考核办法,提高了工作质量与效率。二、存在问题与展望
存在问题:在制度建设、分/子公司财务管理、业务水平与政治素质提升等方面仍存在挑战与问题。未来展望:深化制度建设:加强内部管理,提升整体业务水平与政治素质。调整工作思路:面对新的要求与矛盾,不断调整工作思路,开创工作新局面。发挥主观能动性:继续发挥主观能动性,转变工作作风,调整工作方法,为公司财务管理再上新台阶贡献力量。总结:在过去的一年中,财务审计部门在公司整体战略的指引下,取得了显著的成果。展望未来,我们将继续深化管理,提升效率,为公司的发展做出更大的贡献。
2025-05-07